1、制订并实施公司内控内审工作年度计划;2、独立开展公司各项流程的调研与梳理工作,编制标准流程文档;3、负责公司从财务、审计、风险控制角度参与公司管理问题分析,提出问题解决方案;4、开展财务、业务、流程等内控内审工作,撰写审计报告,提出整改建议;5. 根据内部管理的需要,开展顾问、建议、协调、过程或流程设计和必要的培训工作等;6、与公司各部门及外部审计、监管等机构合作,构建例行监控机制,建立符合资本市场与管理要求的内控架构与体系。任职资格:1、本科以上学历,审计、会计、财务管理等专业;2、具备三年以上公司(生产制造类上市公司优先)内部审计工作经验或三年以上会计师事务所内控咨询及内控审计相关经验;3、具有良好的沟通能力和抗压能力;4、能掌握业务循环关键风险和控制点,具有梳理内控流程以及归纳总结和深入分析的能力。
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- 公司规模:100 - 499人
- 公司性质:民营企业
- 所属行业:IT行业-计算机、互联网、通讯、电子、仪器仪表等
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